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Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1003023 03/10/2022 ***087273** MARIEL OSORIO SILVA 1.300,00 1.300,00 1.300,00
1003024 03/10/2022 ***139740001** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA 17.835,67 17.835,67 17.835,67
1003024 03/10/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 150,00 150,00 150,00
1003025 03/10/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 250,00 250,00 250,00
1003025 03/10/2022 ***139740001** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA 13.974,14 13.974,14 13.974,14
1003026 03/10/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 365,00 365,00 365,00
1003027 03/10/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 311,14 311,14 311,14
1003028 03/10/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 289,58 289,58 289,58
1003029 03/10/2022 ***436920001** CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO EST 300,00 300,00 300,00
1003030 03/10/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 240,00 240,00 240,00
1003031 03/10/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 73,28 73,28 73,28
1003032 03/10/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 73,28 73,28 73,28
1003033 03/10/2022 ***981640001** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 3.391,08 3.391,08 3.391,08
1003034 03/10/2022 ***981640001** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 4.980,58 4.980,58 4.980,58
1003035 03/10/2022 ***219820001** VALDEI OLIVEIRA DE ABREU PESSOA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Totais: 45.533,75 45.533,75 45.533,75  
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