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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 103001
Data de emissão 03/01/2022
Valor 21.148,72
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***264883**
Dados do Credor
Nome do Credor FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ ***000000000**
Endereço AGUA BRANCA, 0, SEM BAIRRO, CEP:
Cidade AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa HOSPITAL SENADOR DIRCEU MENDES ARCOVERDE
Função Saúde
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAUDE
Elemento de despesa Despesas de Exercícios Anteriores
Subelemento de Despesa OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
04/02/2022 9 21.148,72 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
04/02/2022 21.148,72