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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA
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Sobre o Município
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Despesas
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Número do Empenho
330013
Data de emissão
30/03/2022
Valor Empenhado
R$ 1.489,00
Valor Liquidado
R$ 1.489,00
Valor Pago
R$ 1.489,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Número Processo Licitatório
Não Informado
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***264883**
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS , PARA MANUTENCAO DE VEICULOS.
Dados do Credor
Nome do Credor
AGRAMOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ
***110950003**
Endereço
ROD BR 135 (ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA), 100, TIBIRI, 65095601
Cidade
SAO LUIS/MA
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso
Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
EDUCAÇÃO
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
Programa
Promoção da Vigilância em Saúde
Ação
---
Categoria Econômica
Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
01/04/2022
9
1.489,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
01/04/2022
1.489,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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