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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 926014
Data de emissão 26/09/2022
Valor 460,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***264883**
Dados do Credor
Nome do Credor MANOEL PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ ***765553**
Endereço AGUA BRANCA, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVICOS E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
27/09/2022 9 460,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
10/10/2022 460,00