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Portal da Transparência
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA
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Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Despesas
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Número do Empenho
113009
Data de emissão
13/01/2025
Valor Empenhado
R$ 1.266,48
Valor Liquidado
R$ 1.266,48
Valor Pago
R$ 1.266,48
Tipo de Empenho
Ordinário
Número Processo Licitatório
Não Informado
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***264883**
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024
Dados do Credor
Nome do Credor
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CPF/CNPJ
***407480001**
Endereço
AV MARANHAO, 759, CENTRO, 64001010
Cidade
TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso
Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
EDUCAÇÃO
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
Programa
ENSINO FUNDAMENTAL
Ação
---
Categoria Econômica
Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
0000001
13/01/2025
9
1.266,48
-
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
000022
0000001
13/01/2025
1.266,48
Detalhes do Processo
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Retenções
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