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Portal da Transparência
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA
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Sobre o Município
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Despesas
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Número do Empenho
808010
Data de emissão
08/08/2025
Valor Empenhado
R$ 749,70
Valor Liquidado
R$ 749,70
Valor Pago
R$ 749,70
Tipo de Empenho
Ordinário
Número Processo Licitatório
Não Informado
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***264883**
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 09 A 10 E 14 A 16 DE AGOSTO DE 2025 PARA ATENDER AOS INTERESSES DO MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor
FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ
***000000000**
Endereço
AGUA BRANCA, 0, SEM BAIRRO,
Cidade
AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Fonte de recurso
Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função
Assistêncial Social
Subfunção
Assistência Comunitária
Programa
GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL
Ação
---
Categoria Econômica
Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
0000001
08/08/2025
9
749,70
-
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
000668
0000001
25/08/2025
749,70
Detalhes do Processo
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Retenções
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