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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1129013
Data de emissão 29/11/2023
Valor 2.440,30
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***264883**
Dados do Credor
Nome do Credor G MACEDO DA SILVA ME
CPF/CNPJ ***515780001**
Endereço RUA ANTONIO TUPINANBA PORTELA, 385, CENTRO, CEP:
Cidade AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DETINADO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL..
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
29/11/2023 9 2.440,30 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
04/12/2023 2.440,30