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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1214001
Data de emissão 14/12/2021
Valor 1.040,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***264883**
Dados do Credor
Nome do Credor JUAREZ JOSE DE MOURA
CPF/CNPJ ***418738**
Endereço AGUA BRANCA, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS E EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,.NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
14/12/2021 9 1.040,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
30/12/2021 1.040,00