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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 105001
Data de emissão 05/01/2022
Valor 5.809,94
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***264883**
Dados do Credor
Nome do Credor PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ ***981640001**
Endereço AV. RIO BRANCO, 1489, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade SAO PAULO/SP
Classificação orçamentária
Unidade administrativa HOSPITAL SENADOR DIRCEU MENDES ARCOVERDE
Função Saúde
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAUDE
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa SEGUROS EM GERAL
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DA AMBULANCIA PLACA QRS6B27.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
04/02/2022 9 5.809,94 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
04/02/2022 5.809,94