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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 105003
Data de emissão 05/01/2022
Valor 21.190,03
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***357513**
Dados do Credor
Nome do Credor ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
CPF/CNPJ ***407480001**
Endereço AVENIDA MARANHAO, 759, CENTRO, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função Saúde
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAUDE
Elemento de despesa Despesas de Exercícios Anteriores
Subelemento de Despesa OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA ,(COD.UNICO 0214585-5)DE RESPONSABILIDADE DESTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
05/01/2022 9 21.190,03 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
05/01/2022 21.190,03