Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 714040
Data de emissão 14/07/2022
Valor 1.212,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***264883**
Dados do Credor
Nome do Credor JANSEN FERREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ ***688433**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO
Função Comunicações
Subfunção Administração Geral
Programa GESTAO DA COMUNICACAO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO DO MES DE JULHO DE 2022.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
15/07/2022 9 1.212,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
09/08/2022 1.212,00