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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1014007
Data de emissão 14/10/2022
Valor 170,26
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***264883**
Dados do Credor
Nome do Credor SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES
CPF/CNPJ ***093550001**
Endereço AV PEDRO FREITAS, 0, SAO PEDRO, CEP:64018900
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Função Administração
Subfunção Administração Financeira
Programa GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa MULTAS INDEDUTÍVEIS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTAS DO VEICULO VW GOL 1.0 GIV, PL NO MES DE OUTUBRO DE 2022.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
14/10/2022 9 170,26 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
14/10/2022 170,26