Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1017001
Data de emissão 17/10/2022
Valor 3.849,98
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***264883**
Dados do Credor
Nome do Credor E DOS SANTOS DE ALENCAR
CPF/CNPJ ***691930001**
Endereço AV. JOSE MIGUEL, 1243, CENTRO, CEP:
Cidade AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDOS DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE-FMDCA
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
18/10/2022 9 3.849,98 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
26/10/2022 3.849,98