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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1020001
Data de emissão 20/10/2022
Valor 1.545,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***357513**
Dados do Credor
Nome do Credor WARLISSON DA SILVA PAZ FILGUEIRAS
CPF/CNPJ ***417370001**
Endereço RODOVIA BR 343, 0, SAO LUIS, CEP:
Cidade AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAUDE
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DE CAPACITORES EM VENTILADO,RECUPERACAO DE EVAPORADOS EM GELADEIRA,REPOSICAO DE GAS EM AR CONDICIONADO,MANUTENCAO EM LIMPEZA EM AR CONDICIONADO NO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
21/10/2022 9 1.545,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
21/10/2022 1.545,00