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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número do Empenho1227011
Data de emissão27/12/2022
Valor EmpenhadoR$ 2.932,40
Valor LiquidadoR$ 2.932,40
Valor PagoR$ 2.932,40
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***264883**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE P.F E QUENTINHAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do CredorAIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ***514010001**
EndereçoRODOVIA BR 343, 0, NAO INFORMADO,
CidadeAGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS
Fonte de recursoRecursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoUrbanismo
SubfunçãoServiços Urbanos
ProgramaFortalecimento do Controle Social e Acesso à Informação
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaGÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
27/12/2022 9 2.932,40 -
Pagamentos
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
006299 27/12/2022 2.932,40